আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২,২০,০০০/= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৪০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৫,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৫০,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫০,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১২,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
2016-2017 বাজেট
১০ নং শৌলমারী ইউনিয়ন
প্রস্তাবিত বাজেট (খসড়া) অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭
শৌলমারী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি ৭৭৩৩৬৯৪)উপজেলাঃ জলঢাকা, জেলাঃ নীলফামারী।
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | (২০১২-২০১৩) বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | (২০১১-২০১২) বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) | |
পূর্ববর্তী বছরের জের ২০১২-২০১৩ | = ৪২,০৮৬/- | - | - | ||
আয়ের খাত |
|
|
| ||
১. | ‘‘ক’’ নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত | ||||
ক) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | =২,০০০০০/- | =২,০০০০০/- | =২,০০০০০/- | ||
খ) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | =৫৯,০০০/- | =৫৯,০০০/- | =৩৯,০০০/- | ||
২. | ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | =১০,০০০/- | =১৫,০০০/- | =১০,০০০/- | |
৩. | বিনোদন কর | =৫০০/- | =৫০০/- | =৫০০/- | |
৪. | লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | =৫০,০০০/- | =৬০,০০০/- | =৫০,০০০/- | |
৫. | ইজারা বাবদ | ||||
| ক) হাট বাজার | =২,৪০,০০০/- | =২,৪০,০০০/- | =২,৫০,০০০/- | |
খ) খোঁয়াড় | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | ||
৬. | রিক্সা ভ্যান ও সাইকেল লাইসেন্স ফিস | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | |
৭. | অন্যান্য (জন্ম মৃত্যুর সনদ পত্র, নাগরিকতা, ওয়ারীশন গ্রাম আদালত ফিস ইত্যাদি) | =১১,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | |
৮. | সম্পত্তি থেকে আয় (রাস্তার গাছ বিক্রয় ২০%) | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | |
| ‘‘খ’’ সরকারী অনুদান | ||||
১. | উন্নয়ন খাত (এডিপি)ঃ |
|
|
| |
যোগাযোগ,কুটির শিল্প, গৃহ নির্মার্ণ, কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য, ক্রীড়া | =২,৫০,০০০/- | =২,০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- | ||
থোক বরাদ্দঃ |
|
|
| ||
২. | সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান |
|
|
| |
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সরকারী ভাতা | =১,৫৬,০০০/- | =১,৫৬,০০০/- | =১,৫৬,০০০/- | ||
(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতা | =৩,৫০,০০০/- | =৩,৮৫,০০০/- | =৪,১৭,০০০/- | ||
৩. | ভুমি হস্তান্তর করের ১% | =১,৮০,০০০/- | =১,০০,০০০/- | =১,৮০,০০০/- | |
| ‘‘গ’’ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে আয় | ||||
| (ক) জেলা পরিষদ | =১,০০,০০০/- | - | - | |
| (খ) উপজেলা পরিষদ | =১,৫০,০০০/- | =১,০০,০০০/- | - | |
৪. | বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ সরকারী অনুদান |
|
|
| |
(ক) লোকাল গর্ভন্যান্স সার্পোট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) বিবিজি | =১৪,৫০,০০০/- | =১৪,০০,০০০/- | =১৩,০০,০০০/- | ||
(খ) কর্মদক্ষতা বরাদ্দ | - | - | - | ||
(গ) কাবিটা | - | - | - | ||
(ঘ) কাবিখা ৩০.০০০ মে. টন (২৫,০০০ টাকা হারে প্রতি টন হিসেবে) | =৭,৫০,০০০/- | =৭,৫০,০০০/- | =৫,৫০,০০০/- | ||
(ঙ) টিআর ২৫.০০০ মে. টন (২৫,০০০ টাকা হারে প্রতি টন হিসেবে) | =৬,২৫,০০০/- | =৬,২৫,০০০/- | =৫,২৫,০০০/- | ||
৫. | অন্যান্য প্রাপ্তি- পরিমান- মূল্য: মে. টন |
|
|
| |
ক. ভিজিডি ১০১.৮৮ (২৫,০০০ টাকা হারে প্রতি টন হিসেবে) | =২৫,৪৭,০০০/- | =২৫,৪৭,০০০/- | =২০,৩৫,০০০/- | ||
খ. ভিজিএফ ২০.০০০ (২৫,০০০ টাকা হারে প্রতি টন হিসেবে) | =৫,০০,০০০/- | =৫,০০,০০০/- | =৪,০০,০০০/- | ||
গ. জি আর ০৫.০০০ (২৫,০০০ টাকা হারে প্রতি টন হিসেবে) | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ||
ঘ. নগত সহায়তা/ নন ওয়েজ কস্ট | =১০,০০,০০০/- | =১০,০০,০০০/- | =৮,০০,০০০/- | ||
ঙ. ৪০ দিনের কর্মসূচী ৫২২ জন, ১৭৫ টাকা হারে ১ম ও ২য় পর্যায় | =৭৩,০৮,০০০/- | =৭৩,০৮,০০০/- | =৬৩,০০,০০০/- | ||
চ. গৃহ নির্মাণ | - |
|
| ||
৬. | এনজিও কর্তৃক বিশেষ অনুদান |
|
|
| |
ক. প্ল্যান বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদান | =৯০,০০০/- | =৬৫,০০০/- | =৬০,০০০/- | ||
সর্বমোট আয় | =১,৬২,২৩,৫৮৬/= | =১,৫৮,৭৫,৫০০/ | =১,৩৬,৩৭,৫০০/ | ||
কথায়ঃ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) |
|
|
| ||
ইউপি সচিবের স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
প্রস্তাবিত বাজেট (খসড়া) অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
শৌলমারী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি ৭৭৩৩৬৯৪)উপজেলাঃ জলঢাকা, জেলাঃ নীলফামারী।
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | (২০১২-২০১৩) বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | (২০১১-২০১২) বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) |
১. | সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |||
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | =৩,৩০,৩০০/- | =৩,৩০,৩০০/- | =২,৭৫,৩০০/- | |
(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতা | =৫,১৫,০০০/- | =৫,১৫,০০০/- | =৪,১০,০০০/- | |
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | =৬০,০০০/- | =৬০,০০০/- | =৫০,০০০/- | |
(ঘ) আনুষাঙ্গিক |
|
|
| |
১) স্টেশনারী | =৪০,০০০/- | =২০,০০০/- | =১৫,৫৭৫/- | |
২) বিবিধ | =৪১,২৩৬/- | =২০,২৩৬/- | =১৫,০০০/- | |
২. | উন্নয়ন ব্যয়ঃ | |||
ক. পুর্ত কাজ |
|
|
| |
১) কৃষি প্রকল্প | =২,০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- | =১,৫০,০০০/- | |
২) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী ব্যবস্থা | =৬,০০,০০০/- | =৫,০০,০০০/- | =৪,০০,০০০/- | |
৩) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত, যোগাযোগ, ইমারত | =২৩,০০,০০০/- | =২১,০৯,২৫৪/- | =২০,৩০,০০০/- | |
৪) শিক্ষাঃ | =১,৫০,০০০/- | =১,৯১,০০০/- | =২,০০,০০০/- | |
৫) সেচ ও বাঁধ |
|
|
| |
৬) অন্যান্য | =২,০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- | =২,০০,০০০/- | |
৩. | অন্যান্য ব্যয়ঃ | |||
ক. নিরীক্ষা ব্যয় |
|
|
| |
খ. অন্যান্য ব্যয় |
|
|
| |
১. ভিজিডি | =২৫,৪৭,০০০/- | =২৫,৪৭,০০০/- | =২০,৩৫,০০০/- | |
২. ভিজিএফ | =৫,০০,০০০/- | =৫,০০,০০০/- | =৪,০০,০০০/- | |
৩. জি আর | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | |
৪. নগত সহায়তা/ নন ওয়েজ কস্ট | =১০,০০,০০০/- | =১০,০০,০০০/- | =৮,০০,০০০/- | |
৫. ৪০ দিনের কর্মসূচীর শ্রমিকদের মজুরী প্রদান | =৭৩,০৮,০০০/- | =৭৩,০৮,০০০/- | =৬৩,০০,০০০/- | |
৬. ছাপা খরচ (ফর্ম, প্যাড, সনদ ইত্যাদি) | =১০,০০০/- | =৮,০০০/- | =৮,০০০/- | |
৭. ফটোকপি | =৫,০০০/- | =৪,০০০/- | =৪,০০০/- | |
৮. জ্বালানী | =৭,০০০/- | =৬,০০০/- | =৫,০০০/- | |
৯. বিভিন্ন দিবস পালন | =৫,০০০/- | =৫,০০০/- | =৫,০০০/- | |
১০. চিকিৎসা অনুদান/ আর্থিক সাহায্য | =১০,০০০/- | =৭,০০০/- | =৫,০০০/- | |
১১. বিদ্যুৎ বিল | =১০,০০০/- | =৮,০০০/- | =৭,০০০/- | |
১২. উন্মুক্ত বাজেট ও আপ্যায়ন | =৩০,০০০/- | =২৫,০০০/- | =২০,০০০/- | |
১৩. ধর্মীয় খরচ | =১০,০০০/- | =৮,০০০/- | =৭,০০০/- | |
১৪. খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় | =১০,০০০/- | =৮,০০০/- | =৮,০০০/- | |
১৫. বৃক্ষ রোপন | =৩০,০০০/- | =২০,০০০/- | =২০,০০০/- | |
১৬. ব্যাংক চার্জ প্রদান | =১,৫০০/- | =১,৫০০/- | =১,৫০০/- | |
১৭. মনিহারি | =১০,০০০/- | =৮,০০০/- | =৭,০০০/- | |
১৮. দূর্যোগ মোকাবেলা ও কর্মশালা | =৫,০০০/- | =৫,০০০/- | =৫,০০০/- | |
১৯. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের ব্যয় ও কর্মচারীর ভাতা | =৯০,০০০/- | =৬৫,০০০/- | =৬০,০০০/- | |
২০. সেরেস্তা কাগজ পত্র | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | |
২১. অন্যান্য | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | =১০,০০০/- | |
মোট | =১,৬১,৭০,০৩৬/- | =১৫৮২৪২৯০/- | =১,৩৫,৮৮,৩৭৫/- | |
সমাপনী জের | =৫৩,৫৫০/- | =৫১,২১০/- | =৪৯,১২৫/- | |
সর্বমোট ব্যয় | =১,৬২,২৩,৫৮৬/- | =১,৫৮,৭৫,৫০০/- | =১,৩৬,৩৭,৫০০/- | |
কথায়ঃ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) |
|
|
|
ইউপি সচিবের স্বাক্ষর ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস